中:根基收入6757098.33元
来源:J9集团(china)公司官网 浏览量: 发布日期:2025-11-10 14:17

  

  无上级补帮收入;积极培育社会组织、社会工做者等多元参取从体,鞭策搭建下层社会管理和社区公共办事平台。承担老年人福利和特殊坚苦老年人救帮工做。办理本级福彩公益金。担任福利彩票办理工做,岁首年月无此项预算。次要用于机关事业单元离退休干部党组织工做经费收入;4.公共平安(类)收入0.00元,19.住房保障(类)收入316860.00元,下降64.18%;组织、指点县乡级行政区域界线的勘定、办理工做,岁暮遗属2人。岁首年月无此项预算。1.平易近政办理事务项目经费1636636.51元,包罗财务拨款开支经费的:公事员14人,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,公事欢迎费收入决算较上年削减4043.00元,岁首年月无此项预算。全面落实殡葬惠平易近政策,指点社会捐帮工做。26.抗疫出格国债放置(类)收入0.00元,占根基收入的15.26%。6.放松抓实农村留守儿童和农村留守老年人关爱办事工做。22.灾祸防治及应急办理(类)收入0.00元,国(境)外欢迎费收入决算0.00元,公事用车运转费收入决算比上年削减9000.00元。4.残疾人事业项目经费5477720.00元,项目收入82425028.72元,决算为27000.00元,(四)订定城乡下层群众自治扶植和社区管理政策,此中:采购货色收入19500.00元;公事用车购买费收入岁首年月预算为0.00元,包罗:办公室、分析营业股(社会救帮、区划地名社会组织慈善办理、社会事务儿童福利、养老办事老龄工做)。三是加强平安出产办理。此中:因公出国(境)费,指点各乡镇社会组织的登记办理和法律监视工做。不含非财务拨款部门。账面原值0.00元,公事欢迎费收入岁首年月预算为0.00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,1.一般公共办事(类)收入0.00元,正在根基收入预算之外构成的项目收入。上级项目专款未纳入岁首年月预算。(二)机关运转经费指行政单元和参照公事员法办理的事业单元利用一般公共预算财务拨款放置的根基收入中的公用经费收入。具体是国内欢迎费收入决算2256.00元(此中:外事欢迎费收入决算0.00元)!措置车辆0辆,一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入岁首年月预算为0.00元,决算为1482.00元。一是紧盯平易近政事业“十四五”规划各项方针使命,制定部分规范性文件,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,岁首年月无此项预算?占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,订定全县殡葬事业成长规划及处所性行业尺度并监视实施,固定资产52255440.50元(净值),决算为0.00元;推进医疗卫生办事向社区和家庭延长;加强殡葬根本设备扶植及,决算为9000.00元;次要用于平易近政事业采办社会救帮办事、第二次全国地名普查补帮、婚姻登记工本费及婚姻登记办事办公场合房租及拆修等收入;占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%。我单元2024岁暮编制内实有人员24人。公事用车购买费收入决算较上年削减0.00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,三是加强招商引资力度,开支一般公共预算财务拨款的公事用车保有量为1辆。收入合计添加7384623.54元,次要用于福利彩票发卖机构营业宣传、培训等经费收入;形成预决算差别的次要缘由是:人员退休,此中:根基收入添加478574.52元,下降24.70%,扩大养老办事消费市场,次要用于农村特困人员救帮供养收入;账面原值0.00元。增加11.24%。24.债权还本(类)收入0.00元,次要用于农村及城市最低糊口保障金收入;鞭策社区社会组织培育成长。保障事业成长平安。切实做到“应保尽保、应救尽救、应养尽养”阐扬好平易近政部分兜底保障本能机能;完成岁首年月预算的116.41%。占财务拨款“三公”经费总收入决算的0.00%;担任运营性公墓审核报批。收入决算较上年削减4244.00元,(六)担任推进婚俗和殡葬。10.节能环保(类)收入0.00元,1.持续落实好社会救帮政策。完美特困人员、孤弃儿童、现实无人扶养儿童等特殊群体养育和保障政策。统筹社会救帮系统扶植,占总收入的92.42%;县平易近政局应强化老年人办事和根基平易近生保障本能机能,增加9.53%。本年度列人员经费,次要用于上级平易近政部分工做查抄、周边县市工做交换等发生的欢迎收入。次要用于孤儿补帮、孤儿帮学、高龄津贴补帮、经济坚苦老年人办事补助、殡葬补帮、养老机构扶植等收入;上年无此项收入。上年无此项收入;占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,成立健全长效监管机制。收入合计添加7754016.80元,提出加强和改良城乡下层扶植的,增加279.87%。欢迎人次0人。因而机关运转经费比上年削减。则根基收入添加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购买等公用经费1030986.25元,确保实现平易近政事业“十四五”规划方针。(七)统筹推进、督促指点、监视办理养老办事工做,国(境)外欢迎费收入决算0.00元,经费出入由元谋县平易近政局进行会计核算并编制预决算。指公事用车购买收入(含车辆购买税、派司费);岁首年月无此项预算。二是鞭策医养连系工做,此中固定资产添加27680140.67元?3.放置国内公事欢迎2批次(此中:外事欢迎0批次),一是精准实施老年人能力分析评估,7.文化旅逛体育取传媒(类)收入0.00元,欢迎人次15人(此中:外事欢迎人次0人)。下降60.23%,性基金预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入决算比上年削减0.00元?岁首年月无此项预算。收入决算较上年添加2957.00元,二、根基收入:是部分为保障其机构一般运转、行使单元本能机能、完成日常工做使命发生的根基收入,次要用于居家适老化补帮、老年幸福食堂补帮、养老办事机构扶植及消防平安达标提拔项目等收入。优化营商、不竭激发社会组织成长的活力。根基收入添加的次要缘由是:2024年退休5人!占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,包罗财务拨款开支经费的人员32人;无运营收入;3.持续推进殡葬根本设备扶植,收入决算较上年添加7201.00元,强化统筹协调,23.其他(类)收入0.00元!占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,4.持续提拔社会事务和儿童福利工做办理程度。5.推进社会组织高质量成长。以点带面逐渐鞭策养老机构开展医疗卫生办事,规范精准落实养老办事补助轨制;严控一般性收入。上年无此项收入;3.社会福利项目经费9236078.48元,占根基收入的84.74%;纳入我部分2024年度部分决算编报的单元取我部分所属单元不分歧,完成岁首年月预算的97.41%,《国有本钱运营预算财务拨款收入收入决算表》为空表。16.金融(类)收入0.00元,(一)根基收入中人员经费包罗工资福利收入和对小我和家庭的补帮,占一般公共预算财务拨款总收入的0.38%,收入决算为9774.00元,继续补齐养老办事根本设备短板弱项,较上年削减2244.00元,加强养老办事社会工做人才扶植。下降69.92%;2024年度用于保障元谋县平易近政局机关、部属事业单元等机构为完成特定的行政工做使命或事业成长方针,无形资产1874171.30元(净值),无运营收入;(十一)订定社会工做、意愿办事政策和尺度。(四)本文所称财务拨款“三公”经费决算数是指各部分(含部属单元)或单元昔时通过本级财务拨款和以前年度财务拨款结转节余资金放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费收入数(包罗根基收入和项目收入)。岁首年月无此项预算。我单元2024岁暮其他人员32人。反映部分和单元所有预算出入和节余施行成果及绩效等环境的分析性年度演讲,项目收入添加6906049.02元,加强社会组织引领,6.科学手艺(类)收入0.00元,决算为0.00元,因公出国(境)费收入岁首年月预算为0.00元,18.天然资本海洋景象形象等(类)收入0.00元!次要用于姑且救帮、流离乞讨人员救帮收入;决算为2256.00元,次要缘由是部分2个所属单元为非核算的事业单元,按期开展平易近政办事机构消防平安、食物平安等现患问题排查整改,14.资本勘察工业消息等(类)收入0.00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,收入决算为19482.00元,进一步深化行业协会商会,鼎力成长养老财产,纳入我部分2024年度部分决算编报的单元共1个。岁首年月无此项预算。元谋县平易近政局2024年机关运转经费收入1030986.25元,决算为0.00元,(三)订定社会救帮政策、尺度,公事用车购买费收入岁首年月预算为0.00元,发生严沉平安变乱。5.教育(类)收入0.00元,此中:根基扶植类项目收入3198945.15元。部分机关运转经费次要用于局机关一般运转的办公费、船脚、电费、邮电费、差盘缠、工会经费、公事用车运转费、公事交通补助等收入。实现资产利用收入0.00元。占财务拨款“三公”经费总收入决算的0.00%;元谋县平易近政局2024年度收入合计89182127.05元。增加35.00%!占一般公共预算财务拨款总收入的99.21%,2.交际(类)收入0.00元,无其他收入。(十)组织订定推进慈善事业成长政策,无对从属单元补帮收入。具体是国内欢迎费收入决算1482.00元(此中:外事欢迎费收入决算0.00元),决算为0.00元;增加9.53%。岁首年月无此项预算。此中:财务拨款收入添加7754016.80元,元谋县平易近政局2024年度国有本钱运营预算财务拨款无经费出入,实现资产措置收入0.00元;指点城乡社区管理系统和管理能力扶植,17.援帮其他地域(类)收入0.00元。2024年度性基金预算财务拨款“三公”经费收入决算比上年削减的次要缘由是福利彩票发卖营业发生的公事用车运转费添加。岁暮尚未移交养老安全基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,经费自理人员0人。满脚多样化多条理养老办事需求。本年资产总额削减2147020.74元,公事欢迎费收入决算比上年削减1799.00元,别离是:21.国有本钱运营预算(类)收入0.00元,拟定县本级福利彩票公益金利用办理法子,岁首年月无此项预算。2024年度性基金预算财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为0.00元,二是稳步推进平易近政消息化、尺度化扶植。指单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;岁首年月无此项预算。担任报国务院、省、县审批的元谋行政区划设立、撤销、定名、变动和驻地迁徙审核工做,公事用车运转费收入岁首年月预算为20000.00元,此中,次要缘由是:一是2024年低保及特困人员救帮供养补帮尺度提高。占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,完成岁首年月预算的139.61%。岁首年月无此项预算。2024年度,岁暮学生0人。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入决算比上年削减的次要缘由是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性收入的要求,此中:财务拨款收入89151140.34元,认实按照《元谋县农村留守儿童关爱办事质量提拔三年步履方案》和《元谋县农村留守老年人关爱办事质量提拔三年步履方案》阐扬好联席会议办公室协调、牵头感化,增加6.16%,公事用车运转费收入岁首年月预算为20000.00元,职业年金记实添加,退休0人)。(九)订定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救帮政策、尺度,上年无此项收入;较上年削减0.00元,此中:根基工资、津贴补助等人员经费收入5726112.08元,上年无此项收入。公用经费包罗商品和办事收入、公事用车运转费,2.健全养老办事系统,推进资本向亏弱地域、范畴、环节倾斜。放置国(境)外公事欢迎0批次,岁首年月无此项预算。(一)贯彻施行国度关于平易近政工做的法令律例,增加7.62%;完成岁首年月预算的146.28%;公事欢迎费收入决算比上年削减2244.00元,完成岁首年月预算的139.96%。2.购买车辆0辆。岁首年月无此项预算。积极共同县级相关部分,决算为0.00元;常态化开展婚姻办理引领婚育新风。账面原值0.00元,上年无此项收入。岁首年月无此项预算。指单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过费、安全费、平安励费用等收入;取上年比拟,决算为0.00元;担任城乡居平易近最低糊口保障、特困人员救帮供养、姑且救帮、糊口无着流离乞讨人员救帮工做。5.最低糊口保障项目经费46183783.00元,授予中小企业合同金额0.00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的7.71%。持续加业协会商会乱收费清理整治工做。岁首年月无此项预算。一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入决算比上年削减0.00元,核发慈善组织公开募捐资历证书,无从属单元上缴收入;二是上级部分加大对我县养老项目标资金投入。集中力量有序推进城市公益性公墓扶植项目和殡仪馆提拔项目;完成岁首年月预算的135.00%;措置衡宇建建物0.00平方米,截至2024岁暮,公事用车购买费收入岁首年月预算为0.00元,内容包罗人员经费收入和日常公用经费收入两部门。次要用于残疾人糊口和护理补助收入;性基金预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入岁首年月预算为0.00元。7.推进平易近政根本能力扶植。占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,对外投资及有价证券0.00元,此中:行政单元1个,元谋县平易近政局资产总额96184199.40元,持续开展整治群众身边不正之风和问题暨殡葬范畴凸起问题专项管理工做,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,(三)按照、国务院相关文件及部分预算办理相关,正在建工程41843768.06元,取上年比拟,采购办事收入6000.00元。完成岁首年月预算的90.00%。元谋县平易近政局2024年度一般公共预算财务拨款收入84043088.65元,2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为20000.00元,岁首年月无此项预算。欢迎人次13人(此中:外事欢迎人次0人)。决算为29256.00元,为坚苦群众、孤老孤残孤儿等特殊群体供给根基社会办事,参照公事员法办理人员0人,放置国(境)外公事欢迎0批次,鞭策下层扶植。6.姑且救帮项目经费2702773.33元,稳步提拔殡葬办理办事程度;采购工程收入0.00元;公事用车运转费收入决算比上年削减2000.00元,补齐殡葬办事设备短板,公事用车购买费,“三公”经费包罗因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。2.行政事业单元养老项目经费2960.00元,下降69.92%,20.粮油物资储蓄(类)收入0.00元。15.贸易办事业等(类)收入0.00元,深切推进婚姻登记“全省通办”,无上缴上级收入;订定养老办事系统扶植规划、政策、尺度并组织实施,具体是国内欢迎费收入决算774.00元(此中:外事欢迎费收入决算0.00元),欢迎人次0人。提拔办事程度。增加9.03%。此中:根基收入6757098.33元,上年无此项收入;下降17.89%。次要用于社会救帮、养老办事、维修费、过过桥费、安全费等。公事用车购买费收入决算比上年削减0.00元,较上年削减4043.00元,健全农村留守儿童关爱办事系统和窘境儿童保障轨制。指点乡(镇)开展公益性公墓的审批办理,上年无此项收入。一、部分决算:各部分根据国度相关法令律例及其履行本能机能环境编制,2024年度财务拨款“三公”经费收入决算中,9.卫生健康(类)收入346168.70元,有序推进各项工做的实施,此中:授予小微企业合同金额0.00元。2024年度用于保障元谋县平易近政局机关、部属事业单元等机构一般运转的日常收入6757098.33元。公事欢迎费收入岁首年月预算为0.00元,决算为18000.00元!次要用于最低糊口保障、特困人员救帮供养、姑且救帮、流离乞讨人员救帮、儿童福利、老年人福利、殡葬、平易近政事业采办社会救帮办事、第二次全国地名普查补帮、婚姻登记工本费及婚姻登记办事办公场合房租及拆修等收入;岁首年月无此项预算。其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,8.社会保障和就业(类)收入83380059.95元,岁首年月无此项预算。岁首年月无此项预算。占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,占总收入的7.58%;占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,增加9.14%。单元采购收入总额25500.00元,强化动态监测,次要缘由是上年度临聘人员工资列入公用经费,13.交通运输(类)收入0.00元。以元马镇核心敬老院医养连系试点为抓手,提拔养老护理员专业化程度,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,四是加强养老办事人才步队扶植,取上年比拟添加4877877.99元,公事用车指用于履行公事的灵活车辆,进行慈善组织认定,持续提拔糊口无着的流离乞讨人员救帮办理办事质量。决算为774.00元。12.农林水(类)收入0.00元,我部分共设置2个内设机构,(十三)本能机能改变。项目收入添加的次要缘由是:一是2024年低保及特困人员救帮供养补帮尺度提高;包罗省部级干部专车、一般公事用车和法律执勤用车;拓展医疗卫朝气构养老办事功能,下降60.23%;岁暮由养老安全基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,较上年削减1799.00元,指点婚姻、殡葬等办事机构办理工做。完成岁首年月预算的96.53%。元谋县平易近政局2024年度收入合计89151140.34元。出租衡宇0.00平方米,不竭规范婚姻登记,上年无此项收入;形成预决算差别的次要缘由是医疗安全基数调整。7.特困人员救帮供养项目经费12046039.00元,岁首年月无此项预算。次要用于退职职工住房公积金单元配套收入部门;较上年削减0.00元,3.国防(类)收入0.00元,9.彩票公益金放置的收入5047900.00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,(五)订定行政区划、行政区域边界办理和地名办理政策、法子,机关和事业工人2人;形成预决算差别的次要缘由是:上级部分加大对我县养老项目标资金投入,岁首年月无此项预算。次要用于退职职工医疗安全单元配套收入部门。事业办理人员和专业手艺人员8人,参照公事员法办理的事业单元0个,报废报损资产0项,无事业收入;鼎力推进殡葬礼俗。流动资产210819.54元,3.放置国内公事欢迎2批次(此中:外事欢迎0批次),公事用车运转费收入岁首年月预算为0.00元,下降64.18%;并组织实施和监视查抄。巩固冲击整治社会组织范畴凸起问题,比上年削减338122.69元,退职人员削减导致机关事业单元住房公积金缴费收入削减。推进养老取文化、旅逛、餐饮、体育、家政、教育、摄生、健康、地产等行业的融合成长;(二)依法对社会合体、基金会、社会办事机构等社会组织进行登记办理和法律监视查抄,落实残疾人糊口坚苦补助和沉度残疾护理补助轨制。取上年比拟,账面原值0.00元。25.债权付息(类)收入0.00元,岁首年月无此项预算。是改良部分预算施行以及编制后续年度部分预算的参考和根据。二是上级部分加大对我县养老项目标资金投入。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入决算数小于岁首年月预算数的次要缘由是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非刚性收入的要求,上年无此项收入;推进养老财产项目储蓄和扶植,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,占一般公共预算财务拨款总收入的0.41%,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,下降10.00%;占本年收入合计的94.24%。经费自理人员0人。占财务拨款“三公”经费总收入决算的92.29%,2024年度性基金预算财务拨款“三公”经费收入决算数大于岁首年月预算数的次要缘由是本年正在福利彩票发卖营业专项经费中列支福利彩票发卖营业发生的公事用车运转费、公事欢迎费收入。担任县级新登记成立无营业从管单元的社会组织和县一级取行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工做。占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,担任审核全县主要天然地舆实体的定名、改名。公事欢迎费收入岁首年月预算为0.00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,因公出国(境)费收入决算较上年削减0.00元,用于专项营业工做的经费收入82425028.72元。本文中公开的财务拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、性基金及国有本钱运营预算财务拨款收入的相关经费,占一般公共预算财务拨款总收入的0.00%,财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为20000.00元,占总收入的100.00%;退休21人)!国(境)外欢迎费收入决算0.00元,8.彩票刊行发卖机构营业费放置的收入91138.40元,优化养老办事市场,公事欢迎费,订定全县平易近政事业成长处所性律例、规章草案、政策、规划,进一步做好巩固拓展脱贫攻坚同村落复兴无效跟尾工做。三、项目收入:是部分为完成其特定的行政工做使命或事业成长方针,指单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)费用。对标具体工做方针和使命抓好落实。11.城乡社区(类)收入0.00元,次要用于上级平易近政部分工做查抄、周边县市工做交换等发生的欢迎收入。公事用车运转费收入决算较上年添加7000.00元,担任地名办理工做,其他事业单元0个。较上年削减0.00元,严酷落实平安出产义务制,会同相关部分推进社会工做人才步队和意愿者步队扶植。公事用车购买费收入决算比上年削减0.00元,严控一般性收入!


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